為完善中央企業(yè)風(fēng)險防控機制,全面提升央企內部控制(內控)體系有效性,國務(wù)院國資委14日對外公布《關(guān)于加強中央企業(yè)內部控制體系建設與監督工作的實(shí)施意見(jiàn)》。
實(shí)施意見(jiàn)從優(yōu)化內控體系、強化集團管控、完善管理制度以及健全監督評價(jià)體系等方面要求中央企業(yè)建立健全內控體系,明確央企主要領(lǐng)導人員是內控體系監管工作第一責任人,負責組織領(lǐng)導建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門(mén)、崗位,涵蓋各級子企業(yè)全面有效的內控體系。
為實(shí)現內控體系有效執行,實(shí)施意見(jiàn)明確要聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)、改革重點(diǎn)領(lǐng)域、國有資本運營(yíng)重要環(huán)節以及境外國有資產(chǎn)監管,加強重要崗位和關(guān)鍵人員在授權、審批、執行、報告等方面的權責管控,切實(shí)提高企業(yè)重大風(fēng)險防控能力。
實(shí)施意見(jiàn)將信息化建設作為加強內控體系剛性約束的重要手段,推動(dòng)內控措施嵌入業(yè)務(wù)信息系統,推進(jìn)信息系統間的集成共享,實(shí)現經(jīng)營(yíng)管理決策和執行活動(dòng)可控制、可追溯、可檢查,有效減少人為違規操縱因素。
實(shí)施意見(jiàn)突出“強監管、嚴問(wèn)責”,明確要通過(guò)加強出資人和企業(yè)監督評價(jià)力度,強化整改落實(shí)和責任追究工作,促進(jìn)中央企業(yè)不斷完善內控體系。